44中2019编制部门决算公开文本
平顶山市第四十四中学
2019年部门决算公开文本
一、关于收入支出决算总体情况说明。
2019年度年初结转和结余1929.42万元,2019年度全年收入:3211.86万元,均为一般公共预算财政拨款收入;全年支出:4778.96万元,其中基本支出:1644.17万元,项目支出:3134.79万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余362.33万元。
二、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出金额:4778.96万元。
财政拨款支出决算具体情况:
1. 初中教育(2050203)支出合计:4132.50万元
2. 城市中小学校舍建设(2050903)支出合计:23万元
3. 城市中小学教学设施(2050904)支出合计:232万元
4. 事业单位离退休(2080502)支出合计:112.95万元
5. 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出合 计:127.17万元
6. 其他社会保障和就业支出(2089901)支出合计:7.33万元
7. 事业单位医疗(2101102)支出合计:55.95万元
8. 住房公积金(2210201)支出合计:88.04万元
表格
封面代码 | |
| |
编制单位:平顶山市第四十四中学 | 2019年度 金额单位: |
单位名称 | 平顶山市第四十四中学 |
单位负责人 | 张宏伟 |
财务负责人 | 王华伦 |
填表人 | 姜春娜 |
电话号码(区号) | 0375 |
电话号码 | 3782576 |
分机号 | |
单位地址 | 河南省平顶山市湛河区光明路南段 |
组织机构代码(各级技术监督局核发) | 586010109 |
邮政编码 | 467000 |
财政预算代码 | 200037 |
单位预算级次 | 二级预算单位 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 湛河区 |
单位基本性质 | 财政补助事业单位 |
单位执行会计制度 | 政府会计制度 |
预算管理级次 | 地(市)级 |
隶属关系 | 平顶山市 |
部门标识代码 | 教育部(国家语言文字工作委员会) |
国民经济行业分类 | 教育 |
新报因素 | 连续上报 |
上年代码 | 5860101090 |
报表类型 | 单户表 |
备用码 | |
统一社会信用代码 | 124104005860101094 |
备用码一 | 15903752830 |
备用码二 | |
事业单位改革分类 | 公益一类事业单位 |
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财决01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:平顶山市第四十四中学 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 32,118,595.73 | 32,118,595.73 | 32,118,595.73 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 56 | 16,441,656.49 | 16,441,656.49 | 16,441,656.49 | ||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 57 | 14,501,829.32 | 14,501,829.32 | 14,501,829.32 | |||||||||||||||||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 58 | 1,939,827.17 | 1,939,827.17 | 1,939,827.17 | ||||||||||||||||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 59 | 15,676,939.24 | 31,347,915.85 | 31,347,915.85 | ||||||||||||||||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 28,204,063.04 | 43,875,039.65 | 43,875,039.65 | 其中:基本建设类项目 | 60 | 2,550,000.00 | 21,818,599.85 | 21,818,599.85 | |||||||||||||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,474,631.87 | 2,474,631.87 | 2,474,631.87 | 五、对附属单位补助支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 559,459.99 | 559,459.99 | 559,459.99 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 66 | — | — | 47,789,572.34 | ||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 67 | — | — | 13,358,518.09 | ||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 68 | — | — | 5,478,709.17 | ||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | — | — | 1,143,311.23 | ||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 70 | — | — | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 71 | — | — | 21,818,599.85 | ||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 72 | — | — | 5,990,434.00 | ||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 73 | — | — | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 880,440.83 | 880,440.83 | 880,440.83 | 八、对企业补助 | 74 | — | — | 0.00 | |||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 75 | — | — | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 76 | — | — | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 55 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 26 | 32,118,595.73 | 32,118,595.73 | 32,118,595.73 | 本年支出合计 | 81 | 32,118,595.73 | 47,789,572.34 | 47,789,572.34 | ||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 82 | — | — | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 28 | 19,294,242.32 | 19,294,242.32 | 19,294,242.32 | 年末结转和结余 | 83 | 19,294,242.32 | 3,623,265.71 | 3,623,265.71 | ||||||||||||||||||||||
29 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 51,412,838.05 | 51,412,838.05 | 51,412,838.05 | 总计 | 85 | 51,412,838.05 | 51,412,838.05 | 51,412,838.05 | ||||||||||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:平顶山市第四十四中学 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 32,118,595.73 | 32,118,595.73 | 32,118,595.73 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 56 | 16,441,656.49 | 16,441,656.49 | 0.00 | 16,441,656.49 | 16,441,656.49 | 0.00 | 16,441,656.49 | 16,441,656.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 57 | 14,501,829.32 | 14,501,829.32 | 0.00 | 14,501,829.32 | 14,501,829.32 | 0.00 | 14,501,829.32 | 14,501,829.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 58 | 1,939,827.17 | 1,939,827.17 | 0.00 | 1,939,827.17 | 1,939,827.17 | 0.00 | 1,939,827.17 | 1,939,827.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 59 | 15,676,939.24 | 15,676,939.24 | 0.00 | 31,347,915.85 | 31,347,915.85 | 0.00 | 31,347,915.85 | 31,347,915.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 28,204,063.04 | 28,204,063.04 | 0.00 | 43,875,039.65 | 43,875,039.65 | 0.00 | 43,875,039.65 | 43,875,039.65 | 其中:基本建设类项目 | 60 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 0.00 | 21,818,599.85 | 21,818,599.85 | 0.00 | 21,818,599.85 | 21,818,599.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,474,631.87 | 2,474,631.87 | 0.00 | 2,474,631.87 | 2,474,631.87 | 0.00 | 2,474,631.87 | 2,474,631.87 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 559,459.99 | 559,459.99 | 0.00 | 559,459.99 | 559,459.99 | 0.00 | 559,459.99 | 559,459.99 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 66 | — | — | — | — | — | — | 47,789,572.34 | 47,789,572.34 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 67 | — | — | — | — | — | — | 13,358,518.09 | 13,358,518.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 68 | — | — | — | — | — | — | 5,478,709.17 | 5,478,709.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | — | — | — | — | — | — | 1,143,311.23 | 1,143,311.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 71 | — | — | — | — | — | — | 21,818,599.85 | 21,818,599.85 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 5,990,434.00 | 5,990,434.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 73 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 880,440.83 | 880,440.83 | 0.00 | 880,440.83 | 880,440.83 | 0.00 | 880,440.83 | 880,440.83 | 八、对企业补助 | 74 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 75 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 76 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 55 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 26 | 32,118,595.73 | 32,118,595.73 | 32,118,595.73 | 本年支出合计 | 80 | 32,118,595.73 | 32,118,595.73 | 0.00 | 47,789,572.34 | 47,789,572.34 | 0.00 | 47,789,572.34 | 47,789,572.34 | 本年支出合计 | 81 | 32,118,595.73 | 32,118,595.73 | 0.00 | 47,789,572.34 | 47,789,572.34 | 0.00 | 47,789,572.34 | 47,789,572.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.00 | 19,294,242.32 | 19,294,242.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,623,265.71 | 3,623,265.71 | 0.00 | 3,623,265.71 | 3,623,265.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,623,265.71 | 3,623,265.71 | 0.00 | 3,623,265.71 | 3,623,265.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 19,294,242.32 | 19,294,242.32 | 82 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 83 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 32,118,595.73 | 51,412,838.05 | 51,412,838.05 | 总计 | 84 | 32,118,595.73 | 32,118,595.73 | 0.00 | 51,412,838.05 | 51,412,838.05 | 0.00 | 51,412,838.05 | 51,412,838.05 | 总计 | 85 | 32,118,595.73 | 32,118,595.73 | 0.00 | 51,412,838.05 | 51,412,838.05 | 0.00 | 51,412,838.05 | 51,412,838.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||
财决03表 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位:平顶山市第四十四中学 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
合计 | 32,118,595.73 | 32,118,595.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 28,193,365.28 | 28,193,365.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 25,643,365.28 | 25,643,365.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 25,643,365.28 | 25,643,365.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2050904 | 城市中小学教学设施 | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,482,692.57 | 2,482,692.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,409,029.49 | 2,409,029.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,131,993.43 | 1,131,993.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,277,036.06 | 1,277,036.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 73,663.08 | 73,663.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 73,663.08 | 73,663.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 560,114.17 | 560,114.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 560,114.17 | 560,114.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 560,114.17 | 560,114.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 882,423.71 | 882,423.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 882,423.71 | 882,423.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 882,423.71 | 882,423.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||
财决04表 | ||||||||||||||||
编制单位:平顶山市第四十四中学 | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 47,789,572.34 | 16,441,656.49 | 31,347,915.85 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 43,875,039.65 | 12,527,123.80 | 31,347,915.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20502 | 普通教育 | 41,325,039.65 | 12,527,123.80 | 28,797,915.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2050203 | 初中教育 | 41,325,039.65 | 12,527,123.80 | 28,797,915.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2050904 | 城市中小学教学设施 | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,474,631.87 | 2,474,631.87 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,401,299.27 | 2,401,299.27 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,129,550.89 | 1,129,550.89 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,271,748.38 | 1,271,748.38 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 73,332.60 | 73,332.60 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 73,332.60 | 73,332.60 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 559,459.99 | 559,459.99 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 559,459.99 | 559,459.99 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 559,459.99 | 559,459.99 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 880,440.83 | 880,440.83 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 880,440.83 | 880,440.83 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 880,440.83 | 880,440.83 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:平顶山市第四十四中学 | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 19,294,242.32 | 389,101.02 | 18,905,141.30 | 32,118,595.73 | 16,591,620.18 | 15,526,975.55 | 47,789,572.34 | 16,441,656.49 | 14,501,829.32 | 1,939,827.17 | 31,347,915.85 | 3,623,265.71 | 539,064.71 | 3,084,201.00 | 3,084,201.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 19,292,152.72 | 387,011.42 | 18,905,141.30 | 28,193,365.28 | 12,666,389.73 | 15,526,975.55 | 43,875,039.65 | 12,527,123.80 | 10,596,157.09 | 1,930,966.71 | 31,347,915.85 | 3,610,478.35 | 526,277.35 | 3,084,201.00 | 3,084,201.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 19,292,152.72 | 387,011.42 | 18,905,141.30 | 25,643,365.28 | 12,666,389.73 | 12,976,975.55 | 41,325,039.65 | 12,527,123.80 | 10,596,157.09 | 1,930,966.71 | 28,797,915.85 | 3,610,478.35 | 526,277.35 | 3,084,201.00 | 3,084,201.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 19,292,152.72 | 387,011.42 | 18,905,141.30 | 25,643,365.28 | 12,666,389.73 | 12,976,975.55 | 41,325,039.65 | 12,527,123.80 | 10,596,157.09 | 1,930,966.71 | 28,797,915.85 | 3,610,478.35 | 526,277.35 | 3,084,201.00 | 3,084,201.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550,000.00 | 0.00 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2050904 | 城市中小学教学设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320,000.00 | 0.00 | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,089.60 | 2,089.60 | 0.00 | 2,482,692.57 | 2,482,692.57 | 0.00 | 2,474,631.87 | 2,474,631.87 | 2,465,771.41 | 8,860.46 | 10,150.30 | 10,150.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,089.60 | 2,089.60 | 0.00 | 2,409,029.49 | 2,409,029.49 | 0.00 | 2,401,299.27 | 2,401,299.27 | 2,392,438.81 | 8,860.46 | 9,819.82 | 9,819.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,089.60 | 2,089.60 | 0.00 | 1,131,993.43 | 1,131,993.43 | 0.00 | 1,129,550.89 | 1,129,550.89 | 1,120,690.43 | 8,860.46 | 4,532.14 | 4,532.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,277,036.06 | 1,277,036.06 | 0.00 | 1,271,748.38 | 1,271,748.38 | 1,271,748.38 | 0.00 | 5,287.68 | 5,287.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,663.08 | 73,663.08 | 0.00 | 73,332.60 | 73,332.60 | 73,332.60 | 0.00 | 330.48 | 330.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,663.08 | 73,663.08 | 0.00 | 73,332.60 | 73,332.60 | 73,332.60 | 0.00 | 330.48 | 330.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,114.17 | 560,114.17 | 0.00 | 559,459.99 | 559,459.99 | 559,459.99 | 0.00 | 654.18 | 654.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,114.17 | 560,114.17 | 0.00 | 559,459.99 | 559,459.99 | 559,459.99 | 0.00 | 654.18 | 654.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,114.17 | 560,114.17 | 0.00 | 559,459.99 | 559,459.99 | 559,459.99 | 0.00 | 654.18 | 654.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882,423.71 | 882,423.71 | 0.00 | 880,440.83 | 880,440.83 | 880,440.83 | 0.00 | 1,982.88 | 1,982.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882,423.71 | 882,423.71 | 0.00 | 880,440.83 | 880,440.83 | 880,440.83 | 0.00 | 1,982.88 | 1,982.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882,423.71 | 882,423.71 | 0.00 | 880,440.83 | 880,440.83 | 880,440.83 | 0.00 | 1,982.88 | 1,982.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机构运行信息表 | ||||||
财决附03表 | ||||||
编制单位:平顶山市第四十四中学 | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 四、机关运行经费 | 24 | 0.00 |
(一)支出合计 | 2 | 2,200.00 | 0.00 | (一)行政单位 | 25 | 0.00 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 26 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 五、资产信息 | 27 | — |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 28 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 29 | 0 |
3.公务接待费 | 7 | 2,200.00 | 0.00 | 2.主要领导干部用车 | 30 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 2,200.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 31 | 0 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 32 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 33 | 0 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 34 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 35 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | 8.其他用车 | 36 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 | (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…) | 37 | 1 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 0 | (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…) | 38 | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 0 | 六、政府采购支出信息 | 39 | — |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | (一)政府采购支出合计 | 40 | 11,960,272.28 |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 0 | 1.政府采购货物支出 | 41 | 2,811,351.00 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 2.政府采购工程支出 | 42 | 9,054,751.28 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | 3.政府采购服务支出 | 43 | 94,170.00 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 44 | 0.00 |
二、会议费 | 22 | 0.00 | 0.00 | 其中:授予小微企业合同金额 | 45 | 0.00 |
三、培训费 | 23 | 160,000.00 | 128,250.00 | 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人) | 46 | 67 |
2019年度未发生“三公”经费收支,故本表无数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:平顶山市第四十四中学 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度未发生政府性基金收支,故本表无数据。
。
2019年度部门决算公开情况自查表 | |||
自查内容 | 是否存在问题 (是/否) | ||
内容完整性 | 部门主要职责及机构设置情况 | 否 | |
包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 | 否 | ||
决算收支增减变化情况说明 | 否 | ||
国有资产占有使用情况说明 | 否 | ||
预算绩效情况说明 | 否 | ||
机关运行经费执行情况说明 | 否 | ||
政府采购执行情况说明 | 否 | ||
专业性较强的名词进行解释 | 否 | ||
部门收支总体情况 | 部门收支决算总体情况表 | 否 | |
部门收入决算总体情况表 | 否 | ||
部门支出决算总体情况表 | 否 | ||
部门收支总体情况 | 财政拨款收支决算总体情况表 | 否 | |
一般公共预算支出决算情况表 | 否 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表 | 否 | ||
一般公共预算“三公”经费支出决算情况表 | 否 | ||
政府性基金预算收支决算表 | 否 | ||
细化程度 | 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目 | 否 | |
一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目 | 否 | ||
一般公共预算“三公”经费 | “三公”经费增减变化原因等说明信息 | 否 | |
细化说明因公出国(境)团组数及人数 | 否 | ||
“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费” | 否 | ||
公务用车购置数及保有量 | 否 | ||
国内公务接待的批次、人数 | 否 | ||
及时性 | 在决算批复后20日内公开 | 否 | |
公开方式 | 有门户网站的,在本级政府或财政部门门户网站公开,并永久保留;没有门户网站的,在公开媒体公开 | 否 |
注:此表为财政部监督局组织2016年度全国预决算公开专项检查用表,2017年度检查用表尚未发布。另我局将根据财政部预算司要求组织填报地方各级政府和部门其他预决算信息公开情况统计表。
3. 项目支出绩效评价
1.项目资金2017年9月份到帐资金3700万元,为国债资金, 2019年9月到帐资金600万元,目前还有500万元没有到位。
2.资金使用情况,截止到2019年10月主体工程资金已投资2690万元,办规划许可证及各种设计费、管理费、监理费、压金等300万元。目前2017年拨付的3700万元,还剩余资金400万元。
3.项目资金管理情况,严格按照合同执行付款,其他费用通过招标,没有招标的由学校工程领导小组讨论,且领导班子会研究,记入“三重一大”。每次使用资金都有工程进度附表及预算,并有工程监理及学校有关领导签字同意,财政局支付中心领导签字才能支付资金,严格规章制度,不乱花任何一分钱。
平顶山市第四十四中学
2020.10.10